根据集团公司防范化解重大风险专项整治行动总体安排和公司专项整治行动具体部署,财务部组织开展部门内风险排查,全面检视重要风险点,完善风险防范机制。
部门召开动员会,强调风险排查的重要性,明确排查目标、计划、程序和分工,并对现金管理、重要票证管理、印章机具管理、资金收付、费用报销、会计核算、税务申缴、统计报表等具体工作逐项进行流程梳理、逐个环节进行风险评估。
财务部将严格按照集团会议精神,时刻牢记傅总会计师的指示要点,通过持续完善管理制度、调整流程、人员轮岗等手段,健全风险防范机制、强化过程控制,提高财务管理工作的制度化、规范化、科学化水平,切实把风险防范行动落到实处、起到实效。